索引号: | 4114810015/zfbgs/20140306701800001071 | 发布机构: | |
生效日期: | 2014-06-18 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2014年财政收支预算编报说明
2014年,是十二五计划的第四年,是全面落实省直管县政策的第一年,也将是财政仍较困难的一年。经济增速放缓,煤炭价格在低位运行,企业产销困难和效益下滑的局面仍没有明显好转,同时还存在扩大内需、税费优惠等政策性减收因素。在支出方面,既要消化以前年度增资的后翘影响,适当提高职工医疗保险金、住房公积金的标准,同时我市市政建设资金缺口和政府债务偿债压力也比较大。因此2014年我市财政收支矛盾较突出,压力比较大,收支预算安排较困难。希望各级各部门理解支持财政部门的工作,继续树立过紧日子的思想,厉行节约,反对浪费,共同维护我市财政经济的大好局面。
一、2014年公共财政预算收入安排
我市公共财政预算收入安排31.5亿元,比2013年完成数增长13%。其中税收收入安排243000万元,增收40569万元,增长20%;非税收入安排72000万元,减收4335万元,下降5.7%。主要收入项目如下:
(1)增值税预算收入为56000万元;
(2)营业税预算安排为72000万元;
(3)企业所得税预算安排为17000万元;
(4)个人所得税预算安排为7500万元;
(5)资源税预算安排为20000万元;
(6)城市维护建设税预算安排为19200万元;
(7)房产税预算安排为3500万元;
(8)印花税预算安排为4300万元;
(9)城镇土地使用税预算安排为8000万元;
(10)土地增值税预算安排为6500万元;
(11)车船税预算安排为3000万元;
(12)耕地占用税预算安排为12000万元;
(13)契税预算安排为14000万元;
2、非税收入 72000万元
(1)专项收入预算安排为18000万元;
(2)行政事业性收费收入预算安排为13000万元;
(3)罚没收入预算安排为11000万元;
(4)其他收入预算安排为30000万元;
二、2014年公共财政预算支出安排
2014年市财力预计为357057万元,加上上级专项转移支付18934万元,上年结余收入5081万元,共计381072万元全部安排支出。主要支出项目安排情况是:
(1)一般公共服务支出安排52144万元,较上年预算增长18.64%。
(2)国防支出安排707万元,较上年预算下降27.11%,主要人防工程建设减少。
(3)公共安全支出安排15241万元,较上年预算增长3.1%。
(4)教育支出安排108955万元,较上年预算增长12.25%。
(5)科学技术支出安排1652万元,较上年预算增长19.19%。
(6)文化体育与传媒支出安排3194万元,较上年预算增长14.6%。
(7)社会保障和就业支出安排56263万元,较上年预算增长6.72%。
(8)医疗卫生支出安排64191万元,较上年预算增长38.15%。
(9)环境保护支出安排5009万元,较上年预算增长1.81%。
(10)城乡社区事务支出安排17414万元,较上年预算增长22.17%。
(11)农林水事务支出安排26604万元,较上年预算增长14.99%。
(12)交通运输支出安排5014万元,较上年预算增长15.21%。
(13)资源勘探电力等事务支出安排1661万元,较上年预算下降5.57%。
(14)商业服务等事务支出安排715万元,较上年预算增长0.42%。
(15)金融监管事务支出安排500万元,较上年预算下降9.09%。
(16)援助其他地区156万元,下降32.17%。
(17)国土气象等事务安排支出5439万元,较上年预算增长76.99%,主要为矿产资源补偿费专项支出。
(18)住房保障支出安排2082万元,较上年预算下降26.3%,主要是上级转移支付减少。
(19)粮油物质储备管理事务支出安排980万元,增长6.52%。
(20)预备费10000万元,增长25%。
(21)其他支出支出安排3151万元,较上年预算下降28.92%。
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