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政府信息公开

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索引号: 4114810015/zfbgs/20140306701800001071 发布机构:
生效日期: 2014-06-18 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 政府预算公开

2014年财政收支预算编报说明

来源: 发布时间:2014-06-18 浏览次数: 【字体:

  2014年,是十二五计划的第四年,是全面落实省直管县政策的第一年,也将是财政仍较困难的一年。经济增速放缓,煤炭价格在低位运行,企业产销困难和效益下滑的局面仍没有明显好转,同时还存在扩大内需、税费优惠等政策性减收因素。在支出方面,既要消化以前年度增资的后翘影响,适当提高职工医疗保险金、住房公积金的标准,同时我市市政建设资金缺口和政府债务偿债压力也比较大。因此2014年我市财政收支矛盾较突出,压力比较大,收支预算安排较困难。希望各级各部门理解支持财政部门的工作,继续树立过紧日子的思想,厉行节约,反对浪费,共同维护我市财政经济的大好局面。

  一、2014年公共财政预算收入安排

  我市公共财政预算收入安排31.5亿元,比2013年完成数增长13%。其中税收收入安排243000万元,增收40569万元,增长20%;非税收入安排72000万元,减收4335万元,下降5.7%。主要收入项目如下:

  (1)增值税预算收入为56000万元;

  (2)营业税预算安排为72000万元;

  (3)企业所得税预算安排为17000万元;

  (4)个人所得税预算安排为7500万元;

  (5)资源税预算安排为20000万元;

  (6)城市维护建设税预算安排为19200万元;

  (7)房产税预算安排为3500万元;

  (8)印花税预算安排为4300万元;

  (9)城镇土地使用税预算安排为8000万元;

  (10)土地增值税预算安排为6500万元;

  (11)车船税预算安排为3000万元;

  (12)耕地占用税预算安排为12000万元;

  (13)契税预算安排为14000万元;

  2、非税收入 72000万元

  (1)专项收入预算安排为18000万元;

  (2)行政事业性收费收入预算安排为13000万元;

  (3)罚没收入预算安排为11000万元;

  (4)其他收入预算安排为30000万元;

  二、2014年公共财政预算支出安排

  2014年市财力预计为357057万元,加上上级专项转移支付18934万元,上年结余收入5081万元,共计381072万元全部安排支出。主要支出项目安排情况是:

  (1)一般公共服务支出安排52144万元,较上年预算增长18.64%。

  (2)国防支出安排707万元,较上年预算下降27.11%,主要人防工程建设减少。

  (3)公共安全支出安排15241万元,较上年预算增长3.1%。

  (4)教育支出安排108955万元,较上年预算增长12.25%。

  (5)科学技术支出安排1652万元,较上年预算增长19.19%。

  (6)文化体育与传媒支出安排3194万元,较上年预算增长14.6%。

  (7)社会保障和就业支出安排56263万元,较上年预算增长6.72%。

  (8)医疗卫生支出安排64191万元,较上年预算增长38.15%。

  (9)环境保护支出安排5009万元,较上年预算增长1.81%。

  (10)城乡社区事务支出安排17414万元,较上年预算增长22.17%。

  (11)农林水事务支出安排26604万元,较上年预算增长14.99%。

  (12)交通运输支出安排5014万元,较上年预算增长15.21%。

  (13)资源勘探电力等事务支出安排1661万元,较上年预算下降5.57%。

  (14)商业服务等事务支出安排715万元,较上年预算增长0.42%。

  (15)金融监管事务支出安排500万元,较上年预算下降9.09%。

  (16)援助其他地区156万元,下降32.17%。

  (17)国土气象等事务安排支出5439万元,较上年预算增长76.99%,主要为矿产资源补偿费专项支出。

  (18)住房保障支出安排2082万元,较上年预算下降26.3%,主要是上级转移支付减少。

  (19)粮油物质储备管理事务支出安排980万元,增长6.52%。

  (20)预备费10000万元,增长25%。

  (21)其他支出支出安排3151万元,较上年预算下降28.92%。

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